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아시아나항공 내부회계 관리제도, 올해도 '비적정'

헤럴드경제 당직자공용
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[연합뉴스]

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[헤럴드경제] 아시아나항공이 내부회계 관리제도에 대해 '비적정' 검토의견을 받았다.

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아시아나항공은 2019회계연도 개별 재무제표 기준 내부회계 관리제도 검토의견이 비적정에 해당한다고 최근 공시했다. 직전 사업연도에 이어 올해도 내부회계 관리제도가 미비하다는 지적을 받아든 것이다.

내부회계 관리제도는 재무제표를 회계처리 기준에 따라 신뢰성 있게 작성·공시하기 위해 회사에서 운영하는 내부통제 제도다. 상장사는 내부회계 관리제도에 대해 감사인의 검토를 받아야 하고, 자산 2조원 이상 상장사의 경우에는 감사를 받아야 한다.

다만 아시아나항공은 감사의견으로는 '적정'을 받았다. 유가증권시장 상장사의 경우 내부회계 관리 문제로 비적정 검토의견을 받아도 감사의견이 적정이면 관리종목 지정 등 별도 시장조치를 받지 않는다.

한편 아시아나항공은 지난해 2018년도 재무제표 감사 과정 중 대기업 집단에서는 이례적으로 감사의견 '한정'을 받았다가, 이후 사유를 해소하며 '적정'으로 정정한 바 있다.

onlinenews@heraldcorp.com

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